Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Malta

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2025

Lei 14.133/2021, art. 141

Processando Ordem Cronológica do exercício 2025…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
28
Em Conformidade
26
Quebras
2
Aguardando
0
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000182 1 500 339039 02/06/2025 02/06/2025 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 460,00
Credor (CPF/CNPJ): 49700364000173
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CANTINA DESTA CASA NO ATO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.
0000183 1 500 339039 02/06/2025 02/06/2025 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 143,78
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000184 1 500 339039 03/06/2025 03/06/2025 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 7,80
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000186 1 500 339039 04/06/2025 04/06/2025 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL POR MEIO DA DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE TODA DOCUMENTAÇÃO, COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO.
0000187 1 500 339039 04/06/2025 04/06/2025 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.518,00
Credor (CPF/CNPJ): 39399227000197
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIAL-MÍDIA, NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DES REDES SOCIAIS NAS PLATAFORMAS OFICIAIS COM CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS, BEM COMO GRAVAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.
0000188 1 500 339039 04/06/2025 04/06/2025 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.518,00
Credor (CPF/CNPJ): 39399227000197
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIAL-MÍDIA, NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DES REDES SOCIAIS NAS PLATAFORMAS OFICIAIS COM CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS, BEM COMO GRAVAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL.
0000189 1 500 339030 09/06/2025 11/06/2025 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 180,94
Credor (CPF/CNPJ): 37163564000155
Histórico da Despesa: REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA UNIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
0000190 1 500 339039 11/06/2025 11/06/2025 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1,79
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000193 1 500 339039 12/06/2025 12/06/2025 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 60235126000177
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CANTINA DA CASA LEGISLATIVA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO LEGISLATIVO DESTA CASA, PARA VEREADORES E SERVIDORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
0000194 1 500 339039 12/06/2025 12/06/2025 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 10,00
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000195 1 500 339039 17/06/2025 10º 20/06/2025 10º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 53906440000179
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, COMPREENDENDO A SELEÇÃO, CATALOGAÇAO, IDENTIFICAÇÃO, ARQUIVAMENTO, ETIQUETAGEM DAS PASTAS, ACOMPANHADO DE PROFISSIONAL, BEM COMO A HIGIENIZAÇÃO, TRIAGEM, ORGANIZAÇÃO, SEPARAÇÃO, ROTULAGEM E APLICAÇÃO DE TABELA DE TEMPORALIDADE PARA A PLENA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
0000196 1 500 339039 17/06/2025 11º 20/06/2025 11º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL POR MEIO DA DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE TODA DOCUMENTAÇÃO, COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
0000198 1 500 339039 17/06/2025 12º 20/06/2025 12º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 49426632000100
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO CONTROLE INTERNO ATRAVÉS DE DIRETRIZES, ORIENTAÇÕES, INSPEÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES PARA O PLENO EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO CONTROLE PRIMÁRIO, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
0000199 1 500 339039 17/06/2025 13º 20/06/2025 13º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 31960441000169
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SELEÇÃO E INSERÇÃO DIÁRIA DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO AO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO E ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA JUNTO AO TCE-PB, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
0000200 1 500 339039 17/06/2025 14º 20/06/2025 14º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 59020625000168
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APOIO EM LICITAÇÃO E A COMISSÃO, NOS PROCESSOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
0000201 1 500 339039 17/06/2025 15º 20/06/2025 15º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 19550718000180
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ESCRITURAÇÃO E ENVIO/TRANSMISSÃO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES DO E-SOCIAL - SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAI, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS, EFD-REINF - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇAO E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS E PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOS AO CORRENTE MÊS;
0000205 1 500 339039 18/06/2025 16º 20/06/2025 16º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 43043945000101
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, COMPREENDENDO GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
0000206 1 500 339039 18/06/2025 17º 20/06/2025 17º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR + SERVIÇO DE SISPONIBILIDADE DE ATÉ 10 CONTAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS CORRENTE
0000207 1 500 339039 18/06/2025 18º 20/06/2025 18º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 53401349000100
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ELABORAÇÃO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, BEM COMO INSERÇÃO DE DADOS JUNTO AO PORTAL DO SAGRES - GESTÃO DE FROTA - ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CASA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
0000208 1 500 339036 20/06/2025 20/06/2025 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 400,00
Credor (CPF/CNPJ): 00030689594895
Histórico da Despesa: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO GARAGEM, PARA ABRIGAR O VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.
0000209 1 500 339036 20/06/2025 20/06/2025 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 00005119215432
Histórico da Despesa: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE.
0000210 1 500 339039 20/06/2025 19º 20/06/2025 19º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 288,17
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000211 1 500 339039 25/06/2025 20º 30/06/2025 20º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 17001842000160
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ELÉTRICA E DE ÁUDIO DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
0000212 1 500 339036 25/06/2025 26/06/2025 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 737,00
Credor (CPF/CNPJ): 00076608859791
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO DESTINADA A SESSÃO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO LEGISLATIVO DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
0000214 1 500 339039 26/06/2025 21º 26/06/2025 20º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 22,69
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000215 1 500 339030 27/06/2025 27/06/2025 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 473,00
Credor (CPF/CNPJ): 20430741000209
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
0000216 1 500 339039 27/06/2025 22º 27/06/2025 21º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 4,68
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000218 1 500 339039 30/06/2025 23º 30/06/2025 23º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 9,90
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
Total R$ 32.275,75
#0000182
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 02/06/2025 Ord: 1º Pag: 02/06/2025
R$ 460,00
Credor (Doc)49700364000173
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.02/06/2025
Ordem Pgto.
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CANTINA DESTA CASA NO ATO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.
#0000183
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 02/06/2025 Ord: 2º Pag: 02/06/2025
R$ 143,78
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.02/06/2025
Ordem Pgto.
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000184
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 03/06/2025 Ord: 3º Pag: 03/06/2025
R$ 7,80
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.03/06/2025
Ordem Pgto.
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000186
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/06/2025 Ord: 4º Pag: 04/06/2025
R$ 2.000,00
Credor (Doc)29332622000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.04/06/2025
Ordem Pgto.
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL POR MEIO DA DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE TODA DOCUMENTAÇÃO, COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO.
#0000187
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/06/2025 Ord: 5º Pag: 04/06/2025
R$ 1.518,00
Credor (Doc)39399227000197
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.04/06/2025
Ordem Pgto.
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIAL-MÍDIA, NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DES REDES SOCIAIS NAS PLATAFORMAS OFICIAIS COM CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS, BEM COMO GRAVAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.
#0000188
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/06/2025 Ord: 6º Pag: 04/06/2025
R$ 1.518,00
Credor (Doc)39399227000197
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.04/06/2025
Ordem Pgto.
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIAL-MÍDIA, NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DES REDES SOCIAIS NAS PLATAFORMAS OFICIAIS COM CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS, BEM COMO GRAVAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL.
#0000189
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/06/2025 Ord: 1º Pag: 11/06/2025
R$ 180,94
Credor (Doc)37163564000155
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.11/06/2025
Ordem Pgto.
HistóricoREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA UNIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
#0000190
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 11/06/2025 Ord: 7º Pag: 11/06/2025
R$ 1,79
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.11/06/2025
Ordem Pgto.
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000193
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 12/06/2025 Ord: 8º Pag: 12/06/2025
R$ 3.100,00
Credor (Doc)60235126000177
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.12/06/2025
Ordem Pgto.
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CANTINA DA CASA LEGISLATIVA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO LEGISLATIVO DESTA CASA, PARA VEREADORES E SERVIDORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
#0000194
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 12/06/2025 Ord: 9º Pag: 12/06/2025
R$ 10,00
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.12/06/2025
Ordem Pgto.
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000195
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/06/2025 Ord: 10º Pag: 20/06/2025
R$ 2.000,00
Credor (Doc)53906440000179
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.20/06/2025
Ordem Pgto.10º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, COMPREENDENDO A SELEÇÃO, CATALOGAÇAO, IDENTIFICAÇÃO, ARQUIVAMENTO, ETIQUETAGEM DAS PASTAS, ACOMPANHADO DE PROFISSIONAL, BEM COMO A HIGIENIZAÇÃO, TRIAGEM, ORGANIZAÇÃO, SEPARAÇÃO, ROTULAGEM E APLICAÇÃO DE TABELA DE TEMPORALIDADE PARA A PLENA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000196
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/06/2025 Ord: 11º Pag: 20/06/2025
R$ 2.000,00
Credor (Doc)29332622000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.20/06/2025
Ordem Pgto.11º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL POR MEIO DA DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE TODA DOCUMENTAÇÃO, COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000198
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/06/2025 Ord: 12º Pag: 20/06/2025
R$ 2.200,00
Credor (Doc)49426632000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.20/06/2025
Ordem Pgto.12º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO CONTROLE INTERNO ATRAVÉS DE DIRETRIZES, ORIENTAÇÕES, INSPEÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES PARA O PLENO EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO CONTROLE PRIMÁRIO, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000199
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/06/2025 Ord: 13º Pag: 20/06/2025
R$ 1.500,00
Credor (Doc)31960441000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.20/06/2025
Ordem Pgto.13º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SELEÇÃO E INSERÇÃO DIÁRIA DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO AO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO E ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA JUNTO AO TCE-PB, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000200
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/06/2025 Ord: 14º Pag: 20/06/2025
R$ 2.000,00
Credor (Doc)59020625000168
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.20/06/2025
Ordem Pgto.14º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APOIO EM LICITAÇÃO E A COMISSÃO, NOS PROCESSOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000201
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/06/2025 Ord: 15º Pag: 20/06/2025
R$ 2.400,00
Credor (Doc)19550718000180
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.20/06/2025
Ordem Pgto.15º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ESCRITURAÇÃO E ENVIO/TRANSMISSÃO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES DO E-SOCIAL - SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAI, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS, EFD-REINF - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇAO E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS E PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOS AO CORRENTE MÊS;
#0000205
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/06/2025 Ord: 16º Pag: 20/06/2025
R$ 1.500,00
Credor (Doc)43043945000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.20/06/2025
Ordem Pgto.16º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, COMPREENDENDO GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000206
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/06/2025 Ord: 17º Pag: 20/06/2025
R$ 1.500,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.20/06/2025
Ordem Pgto.17º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR + SERVIÇO DE SISPONIBILIDADE DE ATÉ 10 CONTAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS CORRENTE
#0000207
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/06/2025 Ord: 18º Pag: 20/06/2025
R$ 1.500,00
Credor (Doc)53401349000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.20/06/2025
Ordem Pgto.18º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ELABORAÇÃO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, BEM COMO INSERÇÃO DE DADOS JUNTO AO PORTAL DO SAGRES - GESTÃO DE FROTA - ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CASA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000208
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/06/2025 Ord: 1º Pag: 20/06/2025
R$ 400,00
Credor (Doc)00030689594895
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.20/06/2025
Ordem Pgto.
HistóricoREFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO GARAGEM, PARA ABRIGAR O VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.
#0000209
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/06/2025 Ord: 2º Pag: 20/06/2025
R$ 3.800,00
Credor (Doc)00005119215432
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.20/06/2025
Ordem Pgto.
HistóricoREFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE.
#0000210
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/06/2025 Ord: 19º Pag: 20/06/2025
R$ 288,17
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.20/06/2025
Ordem Pgto.19º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000211
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 25/06/2025 Ord: 20º Pag: 30/06/2025
R$ 1.000,00
Credor (Doc)17001842000160
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.30/06/2025
Ordem Pgto.20º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ELÉTRICA E DE ÁUDIO DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000212
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 25/06/2025 Ord: 3º Pag: 26/06/2025
R$ 737,00
Credor (Doc)00076608859791
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.26/06/2025
Ordem Pgto.
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO DESTINADA A SESSÃO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO LEGISLATIVO DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
#0000214
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 26/06/2025 Ord: 21º Pag: 26/06/2025
R$ 22,69
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.26/06/2025
Ordem Pgto.20º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000215
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 27/06/2025 Ord: 2º Pag: 27/06/2025
R$ 473,00
Credor (Doc)20430741000209
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.27/06/2025
Ordem Pgto.
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
#0000216
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 27/06/2025 Ord: 22º Pag: 27/06/2025
R$ 4,68
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.27/06/2025
Ordem Pgto.21º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000218
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 30/06/2025 Ord: 23º Pag: 30/06/2025
R$ 9,90
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.30/06/2025
Ordem Pgto.23º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).