Processando Ordem Cronológica do exercício 2024…
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000332 | 1 | 500 | 339039 | 01/08/2024 | 1º | 01/08/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5,80 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000333 | 1 | 500 | 339030 | 01/08/2024 | 1º | 02/08/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 08850034000187 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000334 | 1 | 500 | 339039 | 06/08/2024 | 2º | 06/08/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 9,27 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000335 | 1 | 500 | 339039 | 06/08/2024 | 3º | 06/08/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.700,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44933014000133 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000336 | 1 | 500 | 339039 | 07/08/2024 | 4º | 07/08/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 900,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 46659019000145 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA, COMO TAMBEM REGULAÇAO E MANUTENÇAO DE TODO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000337 | 1 | 500 | 449052 | 07/08/2024 | 1º | 07/08/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 55433814000101 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DUAS ESTANTES 1 TORRE GAVETEIRO 73CM PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000338 | 1 | 500 | 339039 | 07/08/2024 | 5º | 07/08/2024 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 10,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000339 | 1 | 500 | 339039 | 09/08/2024 | 6º | 09/08/2024 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 46816125000195 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ATIVA E PASSIVA, REALIZANDO ANÁLISE COMPLETA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DIAGNÓSTICO DOS PROBLEMAS ATUAIS VISANDO ATENDER AS LEIS N° 12.527-2011, LC N° 101-2000 EXIGIDAS POR LEI E INSTRUMENTOS NORMATIVOS, BEM COMO O MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DIVERSOS CONTÍNUOS NO SITE OFICIAL, EMITINDO RELATÓRIOS TÉCNICOS MENSAIS PARA CÂMARA MUNUNICIPAL. |
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| 0000340 | 1 | 500 | 339039 | 09/08/2024 | 7º | 09/08/2024 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 18,91 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000342 | 1 | 500 | 339039 | 12/08/2024 | 8º | 13/08/2024 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 10,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000343 | 1 | 500 | 339030 | 13/08/2024 | 2º | 13/08/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 750,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05816684000118 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000344 | 1 | 500 | 339039 | 13/08/2024 | 9º | 13/08/2024 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2,47 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000345 | 1 | 500 | 339030 | 13/08/2024 | 3º | 19/08/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 822,50 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 13252489000130 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000346 | 1 | 500 | 339039 | 14/08/2024 | 10º | 14/08/2024 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 700,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 50183374000168 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO SALGADOS, TORTAS SALGADAS E DOCES PARA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000348 | 1 | 500 | 339039 | 15/08/2024 | 11º | 19/08/2024 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 140,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 23793645000124 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. |
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| 0000349 | 1 | 500 | 339039 | 16/08/2024 | 12º | 16/08/2024 | 11º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 6,93 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000353 | 1 | 500 | 339030 | 16/08/2024 | 4º | 19/08/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 288,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 21645761000170 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20LTS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000355 | 1 | 500 | 339039 | 16/08/2024 | 13º | 19/08/2024 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.650,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 36533194000138 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. |
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| 0000356 | 1 | 500 | 339039 | 16/08/2024 | 14º | 16/08/2024 | 12º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.400,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 19550718000180 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DOCUMENTAL, MANUSEIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BB E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A CAMARA MUNICIPAL DUARNTE O MES DE AGOSTO DE 2024. |
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| 0000357 | 1 | 500 | 339039 | 16/08/2024 | 15º | 16/08/2024 | 13º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.600,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 45998724000104 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS COM ELABORAÇAO, ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ORGANIZAÇAO FISICA E ESTRUTURAL DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. |
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| 0000358 | 1 | 500 | 339039 | 16/08/2024 | 16º | 16/08/2024 | 14º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49762809000140 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AS INFORMAÇOES CONTABEIS, PROJETOS DE LEIS, REQUERIMENTOS, DECRETOS LEGISLATIVOS,ATOS DA PRESIDENCIA, TRANSMISSAO E CADASTRAMENTO NO BANCO DE LEIS DESTES ATOS LEGISLATIVOS JUNTO AO TCE PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. |
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| 0000359 | 1 | 500 | 339039 | 16/08/2024 | 17º | 16/08/2024 | 15º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. |
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| 0000360 | 1 | 500 | 339039 | 16/08/2024 | 18º | 16/08/2024 | 16º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 4.750,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 52259195000192 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE TODO SISTEMA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000361 | 1 | 500 | 339039 | 16/08/2024 | 19º | 16/08/2024 | 17º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 72,06 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000363 | 1 | 500 | 339039 | 19/08/2024 | 20º | 19/08/2024 | 20º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 103,12 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000364 | 1 | 500 | 339039 | 19/08/2024 | 21º | 19/08/2024 | 21º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 180,48 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000365 | 1 | 500 | 339039 | 19/08/2024 | 22º | 19/08/2024 | 22º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 142,01 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000366 | 1 | 500 | 339036 | 20/08/2024 | 1º | 20/08/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 300,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00005946612425 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DA GARAGEM QUE GUARDA O VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. |
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| 0000368 | 1 | 500 | 339039 | 20/08/2024 | 23º | 20/08/2024 | 23º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FORD KA 1.0 COM 4 PORTAS E PLACA RLU3E29 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024. |
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| 0000370 | 1 | 500 | 339039 | 20/08/2024 | 24º | 22/08/2024 | 24º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 27498437000153 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO NOS PROCESSOS DE LICITAÇAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024. |
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| 0000371 | 1 | 500 | 339039 | 21/08/2024 | 25º | 21/08/2024 | 24º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 28,44 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000372 | 1 | 500 | 339039 | 22/08/2024 | 26º | 22/08/2024 | 26º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 12,01 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000373 | 1 | 500 | 339030 | 26/08/2024 | 5º | 26/08/2024 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.210,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 08850034000187 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000374 | 1 | 500 | 339039 | 26/08/2024 | 27º | 26/08/2024 | 27º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 46816125000195 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ATIVA E PASSIVA, REALIZANDO ANÁLISE COMPLETA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DIAGNÓSTICO DOS PROBLEMAS ATUAIS VISANDO ATENDER AS LEIS N° 12.527-2011, LC N° 101-2000 EXIGIDAS POR LEI E INSTRUMENTOS NORMATIVOS, BEM COMO O MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DIVERSOS CONTÍNUOS NO SITE OFICIAL, EMITINDO RELATÓRIOS TÉCNICOS MENSAIS PARA CÂMARA MUNUNICIPAL. |
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| 0000376 | 1 | 500 | 339039 | 28/08/2024 | 28º | 28/08/2024 | 28º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49403143000133 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO LETREIRO DA FACHADA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000377 | 1 | 500 | 339039 | 28/08/2024 | 29º | 28/08/2024 | 29º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 12,47 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000378 | 1 | 500 | 339039 | 28/08/2024 | 30º | 28/08/2024 | 30º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 700,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 32395540000108 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST PARA O ESOCIAL COM O ENVIO DOS EVENTOS: S 2210-COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT); S-2220- MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR (ASO); E S-2240-CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (AGENTES NOCIVOS); PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR); LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024. |
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| 0000379 | 1 | 500 | 339039 | 28/08/2024 | 31º | 28/08/2024 | 31º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5,94 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000380 | 1 | 500 | 339030 | 30/08/2024 | 6º | 30/08/2024 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.896,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 20676918000162 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 KITS COMPLETOS DE ESTRUTURA GIRATÓRIA PARA CADEIRAS MODELO DIRETOR DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| Total | R$ 36.326,41 | |||||||||
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).