Processando Ordem Cronológica do exercício 2023…
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000039 | 1 | 500 | 339039 | 01/02/2023 | 1º | 01/02/2023 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5,20 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000041 | 1 | 500 | 339039 | 06/02/2023 | 2º | 06/02/2023 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 10,75 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000045 | 1 | 500 | 339039 | 06/02/2023 | 3º | 07/02/2023 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49337976000143 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E PINTURA DO MURO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000046 | 1 | 500 | 339039 | 07/02/2023 | 4º | 07/02/2023 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 17001842000160 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMATAÇAO DE COMPUTADOR, REAPARO EM IMPRESSORA E REMOÇAO DE VIRUS DE COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000047 | 1 | 500 | 449052 | 07/02/2023 | 1º | 07/02/2023 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.553,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05816684000207 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON MEGA TANK G4110 WIFI PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000048 | 1 | 500 | 339030 | 07/02/2023 | 1º | 07/02/2023 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 386,78 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 03337988000177 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA COPA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000049 | 1 | 500 | 339039 | 10/02/2023 | 5º | 10/02/2023 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5,94 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000050 | 1 | 500 | 339030 | 10/02/2023 | 2º | 10/02/2023 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.793,45 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 02357604000115 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000051 | 1 | 500 | 339030 | 10/02/2023 | 3º | 10/02/2023 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 593,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 31917427000182 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS MEDINDO 50X50 ANTIDERRAPANTE PARA RAMPA DE ACESSO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000052 | 1 | 500 | 339039 | 13/02/2023 | 6º | 17/02/2023 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 140,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 23793645000124 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. |
||||||||||
| 0000054 | 1 | 500 | 339039 | 15/02/2023 | 7º | 15/02/2023 | 6º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 149,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 38116690000111 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000055 | 1 | 500 | 339039 | 15/02/2023 | 8º | 15/02/2023 | 7º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2,95 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000057 | 1 | 500 | 339036 | 16/02/2023 | 1º | 16/02/2023 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00003373455464 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. |
||||||||||
| 0000058 | 1 | 500 | 339036 | 16/02/2023 | 2º | 16/02/2023 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 350,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00002812120401 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. |
||||||||||
| 0000059 | 1 | 500 | 339036 | 16/02/2023 | 3º | 16/02/2023 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00011336746408 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. |
||||||||||
| 0000060 | 1 | 500 | 339030 | 16/02/2023 | 4º | 16/02/2023 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.232,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 15264136000186 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOBINAS IGN E PNEUS 175/70R14 PARA VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000061 | 1 | 500 | 339039 | 17/02/2023 | 9º | 17/02/2023 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 34,38 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000063 | 1 | 500 | 339039 | 17/02/2023 | 10º | 17/02/2023 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO 1.0 4 PORTAS COMPLETO ANO 2021 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. |
||||||||||
| 0000064 | 1 | 500 | 339039 | 17/02/2023 | 11º | 17/02/2023 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. |
||||||||||
| 0000065 | 1 | 500 | 339039 | 17/02/2023 | 12º | 17/02/2023 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 19550718000180 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DOCUMENTAL, MANUSEIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BB E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A CAMARA MUNICIPAL DUARNTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. |
||||||||||
| 0000067 | 1 | 500 | 339039 | 17/02/2023 | 13º | 17/02/2023 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 45998724000104 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS COM ELABORAÇAO, ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ORGANIZAÇAO FISICA E ESTRUTURAL DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. |
||||||||||
| 0000069 | 1 | 500 | 339039 | 17/02/2023 | 14º | 17/02/2023 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 93,77 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. |
||||||||||
| 0000070 | 1 | 500 | 339030 | 17/02/2023 | 5º | 17/02/2023 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.186,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 08850034000187 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000071 | 1 | 500 | 339039 | 17/02/2023 | 15º | 17/02/2023 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 148,50 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000072 | 1 | 500 | 339039 | 17/02/2023 | 16º | 17/02/2023 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 36533194000138 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. |
||||||||||
| 0000076 | 1 | 500 | 339039 | 20/02/2023 | 17º | 20/02/2023 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 148,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000078 | 1 | 500 | 339039 | 22/02/2023 | 18º | 22/02/2023 | 18º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 11,87 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.. |
||||||||||
| 0000079 | 1 | 500 | 339030 | 22/02/2023 | 6º | 22/02/2023 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13252489000130 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000081 | 1 | 500 | 339036 | 23/02/2023 | 4º | 23/02/2023 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00009780455485 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS E SUCOS PARA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000082 | 1 | 500 | 449052 | 23/02/2023 | 2º | 23/02/2023 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.805,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 20676918000162 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 POLTRONA PRESIDENCIAL E 04 ESTANTES DE ACO PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000083 | 1 | 500 | 339039 | 23/02/2023 | 19º | 23/02/2023 | 19º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 7,92 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000084 | 1 | 500 | 339030 | 27/02/2023 | 7º | 27/02/2023 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 7.186,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 12594037000174 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA PARTE INTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000086 | 1 | 500 | 339039 | 27/02/2023 | 20º | 27/02/2023 | 20º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 12,47 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000087 | 1 | 500 | 339036 | 28/02/2023 | 5º | 28/02/2023 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 300,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00005946612425 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DA GARAGEM QUE GUARDA O VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. |
||||||||||
| 0000088 | 1 | 500 | 339039 | 28/02/2023 | 21º | 28/02/2023 | 21º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 11,50 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| Total | R$ 35.567,48 | |||||||||
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).